Город Мирный
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Город Мирный», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Мирный», прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Мирный», городской Совет РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Мирный» на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Мирный» в сумме 568 967 182,87 рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Город Мирный» в сумме 593 967 182,87 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Город Мирный» в сумме 25 000 000,00 рублей.
Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Мирный» на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год в сумме 539 525 437,01 рублей, и на 2024 год в сумме 558 384 907,01 рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год в сумме 539 525 437,01 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 143 059,49 рублей, и на 2024 год в сумме 558 384 907,01 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 558 330,25 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год в сумме 0,00 рублей, и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
Статья 3. Доходы бюджета МО «Город Мирный»
1) утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет МО «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходы бюджета МО «Город Мирный»,
поступающие
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет федеральных,
региональных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом
Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Республике Саха (Якутия)».
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Город Мирный»
1) утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальных программ и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
2)
целевые статьи расходов
бюджета МО «Город Мирный»
на реализацию муниципальных программ МО «Город Мирный» и на осуществление
непрограммных направлений деятельности, подгруппы и элементы видов расходов
бюджета МО «Город Мирный» утверждаются сводной бюджетной росписью бюджета МО
«Город Мирный»;
3)
утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных
направлений деятельности и группам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 6 728 602,00 рублей, на 2023 год в сумме 7 442 269,36 рублей, и на 2024 год в сумме 7 457 709,38 рублей;
7) утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 42 161 912,17 рублей, на 2023 год в сумме 660 000,00 рублей, и на 2024 год в сумме 660 000,00 рублей согласно приложению 6 к настоящему решению;
8) утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 4 168 122,46 рублей, на 2023 год в сумме 4 168 122,46 рублей, и на 2024 год в сумме 4 168 122,46 рублей согласно приложению 7 к настоящему решению;
9) утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Город Мирный» на 2022 год в сумме 94 263 767,61 рублей, на 2023 год в сумме 92 060 904,26 рублей, и на 2024 год в сумме 92 061 782,20 рублей;
10) расходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, направляемые на непрограммные мероприятия содержания органов местного самоуправления (представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования), за исключением расходов капитального характера (реконструкция, капитальный ремонт, приобретение основных фондов) в структуре расходов бюджета, без учета расходов за счет безвозмездных поступлений, не должны превышать 40 процентов.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях:
а) на возмещение расходов, возникающих при выполнении работ по содержанию муниципального имущества;
б) на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, собственником имущества которых является МО «Город Мирный»;
в) в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, собственником имущества которых является МО «Город Мирный»;
г) реализации мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства, туризма и занятости населения;
д) на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
е) в целях финансового обеспечения части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является МО «Город Мирный»;
ж) реализации проекта «Активный гражданин»;
з) на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Город Мирный»;
и) на текущий ремонт мест общего пользования многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Город Мирный»;
к) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Город Мирный»;
2) цели, условия, порядок предоставления и определения размеров субсидий, категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ и услуг, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются нормативными правовыми актами городской Администрации.
Статья 6. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
1) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в случаях:
а) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Мирный»;
б) поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей МО «Город Мирный»;
в) поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Мирный»;
г) реализации проекта «Активный гражданин»;
2) порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации МО «Город Мирный». Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг МО «Город Мирный», предоставление муниципальных гарантий МО «Город Мирный»
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Мирный»:
а) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям МО «Город Мирный» на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей;
б) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям МО «Город Мирный» на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;
в) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям МО «Город Мирный» на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей;
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Мирный» согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 9. Вступление в силу настоящего решения и контроль его исполнения
1) опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный»;
2) настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года;
3) контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Васюкова Ю.Р.).
Председатель городского Совета Глава города
_________________Ю.Б. Мёдова ______________ К. Н. Антонов
|
Приложение №1 |
||||
|
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Город Мирный" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
КБК |
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
526 805 270,70 |
538 865 437,01 |
557 724 907,01 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ |
440 955 601,28 |
455 683 451,28 |
474 529 921,28 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
334 448 300,00 |
349 146 920,00 |
367 982 950,00 |
|
000 1 01 02000 00 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
334 448 300,00 |
349 146 920,00 |
367 982 950,00 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци |
334 448 300,00 |
349 146 920,00 |
367 982 950,00 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
708 230,00 |
737 460,00 |
747 900,00 |
|
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
708 230,00 |
737 460,00 |
747 900,00 |
|
100 1 03 02231 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
320 210,00 |
329 940,00 |
329 290,00 |
|
100 1 03 02241 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 770,00 |
1 850,00 |
1 900,00 |
|
100 1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
426 400,00 |
446 550,00 |
458 970,00 |
|
100 1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
-40 150,00 |
-40 880,00 |
-42 260,00 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
105 599 071,28 |
105 599 071,28 |
105 599 071,28 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
|
182 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
95 999 071,28 |
95 999 071,28 |
95 999 071,28 |
|
182 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
89 908 761,28 |
89 908 761,28 |
89 908 761,28 |
|
182 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
6 090 310,00 |
6 090 310,00 |
6 090 310,00 |
|
801 1 08 00000 00 0000 110 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
801 1 08 07175 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ |
85 849 669,42 |
83 181 985,73 |
83 194 985,73 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
80 866 193,42 |
78 184 509,73 |
78 184 509,73 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
79 460 204,42 |
76 782 836,73 |
76 782 836,73 |
|
801 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
72 450 140,69 |
72 450 140,69 |
72 450 140,69 |
|
801 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 530 230,00 |
1 361 950,00 |
1 361 950,00 |
|
801 1 11 05075 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
5 479 833,73 |
2 970 746,04 |
2 970 746,04 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 405 989,00 |
1 401 673,00 |
1 401 673,00 |
|
801 1 11 09045 13 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 405 989,00 |
1 401 673,00 |
1 401 673,00 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
4 672 476,00 |
4 672 476,00 |
4 672 476,00 |
|
801 1 14 02053 13 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
4 172 476,00 |
4 172 476,00 |
4 172 476,00 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
801 1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
311 000,00 |
325 000,00 |
338 000,00 |
|
801 1 16 11064 01 0000 140 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловестных и (или) крупногабаритных грузов |
311 000,00 |
325 000,00 |
338 000,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
42 161 912,17 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
40 075 895,78 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
801 2 02 25555 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 2 02 45160 13 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
35 575 895,78 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
801 2 02 30024 13 6336 150 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
568 967 182,87 |
539 525 437,01 |
558 384 907,01 |
|
|
Приложение №2 |
|||||
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
Рубли |
|||||
|
Наименование |
ЦСР |
ВР |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ВСЕГО |
|
|
389 540 592,66 |
322 043 774,99 |
325 524 683,82 |
|
Развитие культуры |
10 0 00 00000 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
10 1 00 00000 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
10 1 00 22001 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 22001 |
600 |
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан |
11 0 00 00000 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
11 1 00 00000 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 1 00 22001 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 22001 |
600 |
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Развитие физической культуры и спорта |
14 0 00 00000 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
14 1 00 00000 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
14 1 00 22001 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14 1 00 22001 |
600 |
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Социальная поддержка граждан |
15 0 00 00000 |
|
8 986 526,00 |
9 211 122,00 |
9 211 122,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
15 1 00 22001 |
|
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 1 00 22001 |
200 |
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
15 2 00 10010 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 2 00 10010 |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
15 3 00 00000 |
|
6 636 526,00 |
6 849 122,00 |
6 849 122,00 |
|
Меры социальной поддержки для семьи и детей из малообеспеченных и многодетных семей |
15 3 00 10010 |
|
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 00 10010 |
200 |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Поддержка ветеранов войны, тыла и труда |
15 3 00 10020 |
|
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 00 10020 |
200 |
174 900,00 |
174 900,00 |
174 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 3 00 10020 |
300 |
895 000,00 |
895 000,00 |
895 000,00 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
15 3 00 71010 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 3 00 71010 |
300 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Иные социальные выплаты отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам муниципальных образований |
15 3 00 71020 |
|
3 691 626,00 |
3 904 222,00 |
3 904 222,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 00 71020 |
200 |
53 024,00 |
66 620,00 |
66 620,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 3 00 71020 |
300 |
3 638 602,00 |
3 837 602,00 |
3 837 602,00 |
|
Профилактика правонарушений |
17 0 00 0000 0 |
|
1 878 723,69 |
1 901 382,20 |
1 901 382,20 |
|
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений |
17 1 00 0000 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка |
17 1 00 1004 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
17 1 00 1004 0 |
200 |
669 192,84 |
689 479,20 |
689 479,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 1 00 1004 0 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Безопасность дорожного движения |
17 2 00 0000 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
17 2 00 1001 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
17 2 00 1001 0 |
200 |
274 880,85 |
273 665,60 |
273 665,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 2 00 1001 0 |
300 |
99 650,00 |
103 237,40 |
103 237,40 |
|
Профилактика экстремизма и терроризма |
17 4 00 0000 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Приобретение, установка и обслуживание систем безопасности |
17 4 00 1002 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
17 4 00 1002 0 |
200 |
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Развитие транспортного комплекса |
18 0 00 00000 |
|
62 858 314,39 |
60 355 988,30 |
62 044 319,52 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
18 1 00 00000 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
18 1 00 22001 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
18 1 00 22001 |
100 |
49 939 853,00 |
51 435 947,00 |
52 979 025,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 00 22001 |
200 |
4 347 219,45 |
4 408 698,30 |
4 540 959,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
18 1 00 22001 |
800 |
351 478,00 |
433 062,00 |
446 054,00 |
|
Дорожное хозяйство |
18 5 00 00000 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
18 5 00 10010 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 5 00 10010 |
200 |
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
20 0 00 00000 |
|
73 717 752,76 |
21 326 867,70 |
21 326 867,70 |
|
Подпрограмма "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" |
20 2 00 00000 |
|
28 677 213,87 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований |
20 2 00 10010 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 00 10010 |
200 |
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям электроснабжения застройки индивидуальных жилых домов |
20 2 00 1002 0 |
|
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 00 1002 0 |
200 |
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов (софинансирование) (за счет средств МБ) |
20 2 00 10030 0 |
|
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
20 2 00 10030 0 |
400 |
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
20 3 00 00000 |
|
35 591 039,11 |
12 936 330,70 |
12 936 330,70 |
|
Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы |
20 3 00 10010 |
|
0,00 |
3 249 043,70 |
3 249 043,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20 3 00 10010 |
300 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
20 3 00 10010 |
400 |
0,00 |
2 749 043,70 |
2 749 043,70 |
|
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда |
20 3 00 10020 |
|
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 00 10020 |
200 |
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
20 3 00 1003 0 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 00 1003 0 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
20 3 00 1003 0 |
400 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
20 3 00 L4970 |
|
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
20 3 00 L4970 |
500 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
20 4 00 00000 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
20 4 00 10030 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 4 00 10030 |
200 |
2 720 700,00 |
2 802 321,00 |
2 802 321,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
20 4 00 10030 |
800 |
895 833,98 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
20 7 00 00000 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
20 7 00 10010 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 7 00 10010 |
200 |
975 593,90 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
20 7 00 10010 |
800 |
3 834 926,00 |
3 007 971,00 |
3 007 971,00 |
|
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
20 А 00 00000 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности |
20 А 00 10010 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 А 00 10010 |
200 |
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Развитие информационного общества |
21 0 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие печатных и электронных средств массовой информации |
21 4 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие теле-, радиовещания и периодической печати |
21 4 00 10010 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 4 00 10010 |
200 |
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) |
22 0 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия) |
22 2 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций |
22 2 00 10050 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
22 2 00 10050 |
200 |
2 411 231,65 |
2 395 908,95 |
2 395 908,95 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
22 2 00 10050 |
300 |
236 539,00 |
331 295,00 |
331 295,00 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
23 0 00 00000 |
|
156 522 550,87 |
148 123 802,35 |
148 073 874,81 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
23 2 00 00000 |
|
156 522 550,87 |
148 123 802,35 |
148 073 874,81 |
|
Содержание и ремонт объектов уличного освещения |
23 2 00 10010 |
|
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10010 |
200 |
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Очистка и посадка зеленой зоны |
23 2 00 10020 |
|
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10020 |
200 |
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
23 2 00 10030 |
|
6 059 937,12 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10030 |
200 |
204 179,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 2 00 10030 |
600 |
5 855 757,93 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Содержание скверов и площадей |
23 2 00 10040 |
|
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10040 |
200 |
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |
23 2 00 10070 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10070 |
200 |
85 449 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Бюдж.инвестиции |
23 2 00 10070 |
400 |
595 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
23 2 00 10090 |
|
23 146 729,63 |
16 261 447,58 |
16 210 642,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 10090 |
200 |
9 834 130,43 |
14 036 596,47 |
13 979 184,65 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
23 2 00 10090 |
300 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
23 2 00 10090 |
400 |
12 762 599,20 |
1 674 851,11 |
1 681 457,45 |
|
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ). |
23 2 00 S2650 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 2 00 S2650 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
23 2 F2 5555 0 |
|
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
23 2 F2 5555 0 |
200 |
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 2 F2 5555 0 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет МБ) |
23 2 F2 Д555 0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
23 2 F2 Д555 0 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
25 0 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Ветеринарное обеспечение |
25 Т 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
25 Т 00 63360 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
25 Т 00 63360 |
200 |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие предпринимательства |
26 0 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Развитие предпринимательства |
26 3 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
26 3 00 10010 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
26 3 00 10010 |
200 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
26 3 00 10010 |
800 |
482 000,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
26 3 00 1005Г |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
26 3 00 1005Г |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Экономическое развитие и инновационная экономика |
27 0 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Подготовка кадров для муниципальной службы |
27 4 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Создание условий для развития и сохранения кадрового потенциала |
27 4 00 10020 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
27 4 00 10020 |
100 |
0,00 |
642 475,16 |
643 231,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27 4 00 10020 |
200 |
294 937,00 |
282 898,00 |
282 142,00 |
|
Управление муниципальной собственностью |
31 0 00 00000 |
|
8 538 451,20 |
7 233 171,18 |
7 233 171,18 |
|
Развитие системы управления недвижимостью |
31 2 00 00000 |
|
5 132 586,00 |
5 286 563,18 |
5 286 563,18 |
|
Учет и мониторинг муниципальной собственности |
31 2 00 10020 |
|
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 2 00 10020 |
200 |
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Оценка имущества для принятия управленческих решений |
31 2 00 10030 |
|
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 2 00 10030 |
200 |
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Страхование объектов муниципальной собственности |
31 2 00 10040 |
|
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 2 00 10040 |
200 |
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Содержание муниципального жилищного фонда |
31 2 00 10060 |
|
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 2 00 10060 |
200 |
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Совершенствование управления собственностью |
31 3 00 00000 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Совершенствование управления имуществом |
31 3 00 10010 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 3 00 10010 |
200 |
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие системы управления земельными ресурсами |
31 4 00 00000 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Формирование собственности муниципальных образований на земельные участки |
31 4 00 10010 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 4 00 10010 |
200 |
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Приложение №3 |
|||||
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
рубли |
|||||
|
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Сумма на 2022 год |
Сумма на 2023 год |
Сумма на 2024 год |
|
ВСЕГО |
|
|
204 426 590,21 |
217 481 662,02 |
232 860 223,19 |
|
Непрограммные расходы |
99 0 00 00000 |
|
204 426 590,21 |
217 481 662,02 |
232 860 223,19 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
99 1 00 00000 |
|
168 668 064,90 |
173 490 452,27 |
176 919 378,06 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
99 1 00 11410 |
|
155 769 400,18 |
159 676 490,15 |
162 744 619,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
99 1 00 11410 |
100 |
131 910 355,53 |
137 163 417,00 |
140 093 304,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 1 00 11410 |
200 |
22 969 714,65 |
21 471 859,15 |
21 625 845,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 1 00 11410 |
800 |
889 330,00 |
1 041 214,00 |
1 025 470,00 |
|
Глава муниципального образования |
99 1 00 11600 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
99 1 00 11600 |
100 |
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
99 1 00 11720 |
|
187 747,00 |
627 764,00 |
646 613,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
99 1 00 11720 |
100 |
101 551,00 |
538 982,00 |
555 168,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 1 00 11720 |
200 |
86 196,00 |
88 782,00 |
91 445,00 |
|
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 1 00 11740 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
99 1 00 11740 |
100 |
4 773 781,43 |
4 955 578,53 |
5 117 789,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 1 00 11740 |
200 |
155 434,52 |
213 657,56 |
152 883,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 1 00 11740 |
800 |
10 360,00 |
10 671,00 |
10 991,00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
99 3 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов депутатов |
99 3 00 10010 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 3 00 10010 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов глав |
99 3 00 10020 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 3 00 10020 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
99 5 00 00000 |
|
31 771 085,85 |
29 860 710,80 |
28 395 075,42 |
|
Резервный фонд местной администрации |
99 5 00 71100 |
|
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 5 00 71100 |
800 |
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
99 5 00 71200 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 5 00 71200 |
800 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса |
99 5 00 91008 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 5 00 91008 |
200 |
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 5 00 91008 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц |
99 5 00 91017 |
|
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 5 00 91017 |
800 |
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципальных образований |
99 5 00 91019 |
|
3 604 132,75 |
4 129 681,01 |
4 639 309,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 5 00 91019 |
200 |
2 355 186,19 |
2 872 216,05 |
3 373 070,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 5 00 91019 |
300 |
965 000,00 |
965 000,00 |
965 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 5 00 91019 |
800 |
283 946,56 |
292 464,96 |
301 238,91 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 6 00 00000 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением |
99 6 00 88510 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 6 00 88510 |
500 |
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Условно утвержденные расходы |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Условно утвержденные расходы |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 00 00000 |
800 |
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Приложение №4 |
|||||||
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||||
|
Рубли |
|||||||
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
593 967 182,87 |
539 525 437,01 |
558 384 907,01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
195 846 440,58 |
207 681 598,01 |
222 551 024,11 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
02 |
99 1 00 00000 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
99 1 00 11600 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
02 |
99 1 00 11600 |
100 |
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
99 1 00 00000 |
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
|
4 417 770,04 |
4 618 908,77 |
4 756 939,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
100 |
4 256 969,00 |
4 490 866,00 |
4 625 596,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
200 |
160 801,04 |
128 042,77 |
131 343,88 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
|
187 747,00 |
627 764,00 |
646 613,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
100 |
101 551,00 |
538 982,00 |
555 168,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
200 |
86 196,00 |
88 782,00 |
91 445,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
151 646 567,14 |
155 982 954,54 |
158 913 053,26 |
|
Экономическое развитие и инновационная экономика |
01 |
04 |
27 0 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Подготовка кадров для муниципальной службы |
01 |
04 |
27 4 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Создание условий для развития и сохранения кадрового потенциала |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
100 |
0,00 |
642 475,16 |
643 231,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
200 |
294 937,00 |
282 898,00 |
282 142,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
99 1 00 00000 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
100 |
127 653 386,53 |
132 672 551,00 |
135 467 708,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
200 |
22 808 913,61 |
21 343 816,38 |
21 494 501,12 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
800 |
889 330,00 |
1 041 214,00 |
1 025 470,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
06 |
99 1 00 00000 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
100 |
4 773 781,43 |
4 955 578,53 |
5 117 789,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
200 |
155 434,52 |
213 657,56 |
152 883,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
800 |
10 360,00 |
10 671,00 |
10 991,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
07 |
99 0 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
99 3 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов депутатов |
01 |
07 |
99 3 00 10010 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
99 3 00 10010 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов глав |
01 |
07 |
99 3 00 10020 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
99 3 00 10020 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Прочие непрограммные расходы |
01 |
11 |
99 5 00 00000 |
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Резервный фонд местной администрации |
01 |
11 |
99 5 00 71100 |
|
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
99 5 00 71100 |
800 |
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
01 |
11 |
99 5 00 71200 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
99 5 00 71200 |
800 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
19 693 127,95 |
30 945 430,00 |
38 775 297,67 |
|
Управление муниципальной собственностью |
01 |
13 |
31 0 00 00000 |
|
8 538 451,20 |
7 233 171,18 |
7 233 171,18 |
|
Развитие системы управления недвижимостью |
01 |
13 |
31 2 00 00000 |
|
5 132 586,00 |
5 286 563,18 |
5 286 563,18 |
|
Учет и мониторинг муниципальной собственности |
01 |
13 |
31 2 00 10020 |
|
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 2 00 10020 |
200 |
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Оценка имущества для принятия управленческих решений |
01 |
13 |
31 2 00 10030 |
|
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 2 00 10030 |
200 |
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Страхование объектов муниципальной собственности |
01 |
13 |
31 2 00 10040 |
|
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 2 00 10040 |
200 |
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Содержание муниципального жилищного фонда |
01 |
13 |
31 2 00 10060 |
|
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 2 00 10060 |
200 |
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Совершенствование управления собственностью |
01 |
13 |
31 3 00 00000 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Совершенствование управления имуществом |
01 |
13 |
31 3 00 10010 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 3 00 10010 |
200 |
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие системы управления земельными ресурсами |
01 |
13 |
31 4 00 00000 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Формирование собственности муниципальных образований на земельные участки |
01 |
13 |
31 4 00 10010 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
31 4 00 10010 |
200 |
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
11 154 676,75 |
23 712 258,82 |
31 542 126,49 |
|
Прочие непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 5 00 00000 |
|
11 154 676,75 |
10 569 199,33 |
4 983 796,24 |
|
Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц |
01 |
13 |
99 5 00 91017 |
|
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 5 00 91017 |
800 |
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципальных образований |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
|
3 504 676,75 |
4 027 241,33 |
4 533 796,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
200 |
2 255 730,19 |
2 769 776,37 |
3 267 557,33 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
300 |
965 000,00 |
965 000,00 |
965 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
800 |
283 946,56 |
292 464,96 |
301 238,91 |
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
800 |
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
4 625 950,34 |
4 731 025,83 |
4 734 099,02 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
4 625 950,34 |
4 731 025,83 |
4 734 099,02 |
|
Профилактика правонарушений |
03 |
14 |
17 0 00 0000 0 |
|
1 878 723,69 |
1 901 382,20 |
1 901 382,20 |
|
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений |
03 |
14 |
17 1 00 0000 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
200 |
669 192,84 |
689 479,20 |
689 479,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Безопасность дорожного движения |
03 |
14 |
17 2 00 0000 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
200 |
274 880,85 |
273 665,60 |
273 665,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
300 |
99 650,00 |
103 237,40 |
103 237,40 |
|
Профилактика экстремизма и терроризма |
03 |
14 |
17 4 00 0000 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Приобретение, установка и обслуживание систем безопасности |
03 |
14 |
17 4 00 1002 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
03 |
14 |
17 4 00 1002 0 |
200 |
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) |
03 |
14 |
22 0 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия) |
03 |
14 |
22 2 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
200 |
2 411 231,65 |
2 395 908,95 |
2 395 908,95 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
300 |
236 539,00 |
331 295,00 |
331 295,00 |
|
Непрограммные расходы |
03 |
14 |
99 0 00 00000 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Прочие непрограммные расходы |
03 |
14 |
99 5 00 00000 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Выполнение других обязательств муниципальных образований |
03 |
14 |
99 5 00 91019 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
03 |
14 |
99 5 00 91019 |
200 |
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
114 671 449,37 |
110 680 316,47 |
111 187 256,29 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
04 |
05 |
25 0 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Ветеринарное обеспечение |
04 |
05 |
25 Т 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
04 |
05 |
25 Т 00 63360 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
05 |
25 Т 00 63360 |
200 |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
08 |
99 0 00 00000 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Прочие непрограммные расходы |
04 |
08 |
99 5 00 00000 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса |
04 |
08 |
99 5 00 91008 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
08 |
99 5 00 91008 |
200 |
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
94 263 767,61 |
92 060 904,26 |
92 061 782,20 |
|
Развитие транспортного комплекса |
04 |
09 |
18 0 00 00000 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
18 5 00 00000 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
18 5 00 10010 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
09 |
18 5 00 10010 |
200 |
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
04 |
09 |
23 0 00 00000 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
04 |
09 |
23 2 00 00000 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
200 |
85 449 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Бюдж.инвестиции |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
400 |
595 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
1 995 023,00 |
1 750 683,00 |
1 750 683,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
04 |
12 |
20 0 00 00000 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Подпрограмма "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" |
04 |
12 |
20 2 00 00000 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований |
04 |
12 |
20 2 00 10010 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
12 |
20 2 00 10010 |
200 |
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Развитие предпринимательства |
04 |
12 |
26 0 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Развитие предпринимательства |
04 |
12 |
26 3 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
200 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
800 |
482 000,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
04 |
12 |
26 3 00 1005Г |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
26 3 00 1005Г |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
194 359 144,41 |
130 265 344,39 |
131 902 870,13 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
37 049 335,99 |
10 238 487,00 |
10 238 487,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
05 |
01 |
20 0 00 00000 |
|
37 049 335,99 |
10 238 487,00 |
10 238 487,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
05 |
01 |
20 3 00 00000 |
|
32 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
20 3 00 10020 |
|
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
01 |
20 3 00 10020 |
200 |
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
20 3 00 1003 0 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
01 |
20 3 00 1003 0 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
05 |
01 |
20 3 00 1003 0 |
400 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств МБ) |
05 |
01 |
20 3 00 S4003 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
01 |
20 3 00 S4003 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
05 |
01 |
20 3 00 S4003 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
05 |
01 |
20 4 00 00000 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
200 |
2 720 700,00 |
2 802 321,00 |
2 802 321,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
800 |
895 833,98 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
05 |
01 |
20 А 00 00000 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности |
05 |
01 |
20 А 00 10010 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
01 |
20 А 00 10010 |
200 |
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
32 192 710,77 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
05 |
02 |
20 0 00 00000 |
|
32 192 710,77 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Подпрограмма "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" |
05 |
02 |
20 2 00 00000 |
|
27 382 190,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям электроснабжения застройки индивидуальных жилых домов |
05 |
02 |
20 2 00 10 02 0 |
|
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
02 |
20 2 00 1002 0 |
200 |
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов |
05 |
02 |
20 2 00 1003 0 |
|
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
05 |
02 |
20 2 00 1003 0 |
400 |
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
20 7 00 00000 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
200 |
975 593,90 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
800 |
3 834 926,00 |
3 007 971,00 |
3 007 971,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
05 |
03 |
23 0 00 00000 |
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
05 |
03 |
23 2 00 00000 |
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Содержание и ремонт объектов уличного освещения |
05 |
03 |
23 2 00 10010 |
|
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 10010 |
200 |
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Очистка и посадка зеленой зоны |
05 |
03 |
23 2 00 10020 |
|
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 10020 |
200 |
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
|
6 059 937,12 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
200 |
204 179,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Предост.субсидий фед.БУ, АУ и иным некомм.орг-циям |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
600 |
5 855 757,93 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Содержание скверов и площадей |
05 |
03 |
23 2 00 10040 |
|
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 10040 |
200 |
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
|
23 146 729,63 |
16 261 447,58 |
16 210 642,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
200 |
9 834 130,43 |
14 036 596,47 |
13 979 184,65 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
300 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
400 |
12 762 599,20 |
1 674 851,11 |
1 681 457,45 |
|
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ) |
05 |
03 |
23 2 00 S2650 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 00 S2650 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
|
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
200 |
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет МБ) |
05 |
03 |
23 2 F2 Д555 0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
03 |
23 2 F2 Д555 0 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Развитие транспортного комплекса |
05 |
05 |
18 0 00 00000 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
05 |
05 |
18 1 00 00000 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
100 |
49 939 853,00 |
51 435 947,00 |
52 979 025,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
200 |
4 347 219,45 |
4 408 698,30 |
4 540 959,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
800 |
351 478,00 |
433 062,00 |
446 054,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
07 |
07 |
11 1 00 00000 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
07 |
11 1 00 22001 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
11 1 00 22001 |
600 |
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
08 |
04 |
10 1 00 00000 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
04 |
10 1 00 22001 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
10 1 00 22001 |
600 |
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
12 167 209,00 |
15 640 848,70 |
15 640 848,70 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальная поддержка граждан |
10 |
01 |
15 0 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
10 |
01 |
15 3 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
10 |
01 |
15 3 00 71010 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
15 3 00 71010 |
300 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
10 |
03 |
20 0 00 00000 |
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
10 |
03 |
20 3 00 00000 |
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
|
0,00 |
3 249 043,70 |
3 249 043,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
300 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
400 |
0,00 |
2 749 043,70 |
2 749 043,70 |
|
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда |
10 |
03 |
20 3 00 10020 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
10 |
03 |
20 3 00 10020 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
10 |
03 |
20 3 00 10020 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (за счет МБ) |
10 |
03 |
20 3 00 L4970 |
|
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
03 |
20 3 00 L4970 |
500 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
7 486 526,00 |
7 711 122,00 |
7 711 122,00 |
|
Социальная поддержка граждан |
10 |
06 |
15 0 00 00000 |
|
7 486 526,00 |
7 711 122,00 |
7 711 122,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
10 |
06 |
15 1 00 22001 |
|
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
10 |
06 |
15 1 00 22001 |
200 |
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
10 |
06 |
15 2 00 10010 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предост.субсидий фед.БУ, АУ и иным некомм.орг-циям |
10 |
06 |
15 2 00 10010 |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
10 |
06 |
15 3 00 00000 |
|
5 136 526,00 |
5 349 122,00 |
5 349 122,00 |
|
Меры социальной поддержки для семьи и детей из малообеспеченных и многодетных семей |
10 |
06 |
15 3 00 10010 |
|
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
10 |
06 |
15 3 00 10010 |
200 |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Поддержка ветеранов войны, тыла и труда |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
|
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
200 |
174 900,00 |
174 900,00 |
174 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
300 |
895 000,00 |
895 000,00 |
895 000,00 |
|
Иные социальные выплаты отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам муниципальных образований |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
|
3 691 626,00 |
3 904 222,00 |
3 904 222,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
200 |
53 024,00 |
66 620,00 |
66 620,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
300 |
3 638 602,00 |
3 837 602,00 |
3 837 602,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
11 |
05 |
14 1 00 00000 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
05 |
14 1 00 22001 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
05 |
14 1 00 22001 |
600 |
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие информационного общества |
12 |
04 |
21 0 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие печатных и электронных средств массовой информации |
12 |
04 |
21 4 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие теле-, радиовещания и периодической печати |
12 |
04 |
21 4 00 10010 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
12 |
04 |
21 4 00 10010 |
200 |
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ бюджетной системы РФ |
14 |
|
|
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Непрограммные расходы |
14 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
99 6 00 00000 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением |
14 |
03 |
99 6 00 88510 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
99 6 00 88510 |
500 |
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Приложение №5 |
||||||||
|
Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||||||
|
Рубли |
||||||||
|
Наименование |
ВЕД |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
593 967 182,87 |
539 525 437,01 |
558 384 907,01 |
|
Муниципальное учреждение "Мирнинский городской Совет" |
801 |
|
|
|
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
801 |
01 |
|
|
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
801 |
01 |
03 |
|
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 00000 |
|
4 605 517,04 |
5 246 672,77 |
5 403 552,88 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
|
4 417 770,04 |
4 618 908,77 |
4 756 939,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
100 |
4 256 969,00 |
4 490 866,00 |
4 625 596,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11410 |
200 |
160 801,04 |
128 042,77 |
131 343,88 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
|
187 747,00 |
627 764,00 |
646 613,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
100 |
101 551,00 |
538 982,00 |
555 168,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
03 |
99 1 00 11720 |
200 |
86 196,00 |
88 782,00 |
91 445,00 |
|
Администрация муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
801 |
|
|
|
|
317 197 206,27 |
306 772 608,50 |
323 735 037,80 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
801 |
01 |
|
|
|
184 785 392,39 |
197 255 018,15 |
211 865 807,23 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
801 |
01 |
02 |
|
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
801 |
01 |
02 |
99 1 00 00000 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Глава муниципального образования |
801 |
01 |
02 |
99 1 00 11600 |
|
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
02 |
99 1 00 11600 |
100 |
7 771 341,77 |
8 006 291,03 |
8 246 481,08 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
801 |
01 |
04 |
|
|
151 646 567,14 |
155 982 954,54 |
158 913 053,26 |
|
Экономическое развитие и инновационная экономика |
801 |
01 |
04 |
27 0 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Подготовка кадров для муниципальной службы |
801 |
01 |
04 |
27 4 00 00000 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Создание условий для развития и сохранения кадрового потенциала |
801 |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
|
294 937,00 |
925 373,16 |
925 373,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
100 |
0,00 |
642 475,16 |
643 231,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
04 |
27 4 00 10020 |
200 |
294 937,00 |
282 898,00 |
282 142,00 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
801 |
01 |
04 |
99 1 00 00000 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
801 |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
|
151 351 630,14 |
155 057 581,38 |
157 987 680,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
100 |
127 653 386,53 |
132 672 551,00 |
135 467 708,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
200 |
22 808 913,61 |
21 343 816,38 |
21 494 501,12 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
04 |
99 1 00 11410 |
800 |
889 330,00 |
1 041 214,00 |
1 025 470,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
801 |
01 |
07 |
|
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
07 |
99 0 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
801 |
01 |
07 |
99 3 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов депутатов |
801 |
01 |
07 |
99 3 00 10010 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
07 |
99 3 00 10010 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов и референдумов глав |
801 |
01 |
07 |
99 3 00 10020 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
07 |
99 3 00 10020 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
801 |
01 |
11 |
|
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
01 |
11 |
99 5 00 00000 |
|
4 190 310,73 |
2 320 342,58 |
5 930 975,22 |
|
Резервный фонд местной администрации |
801 |
01 |
11 |
99 5 00 71100 |
|
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
11 |
99 5 00 71100 |
800 |
2 690 310,73 |
820 342,58 |
4 430 975,22 |
|
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
801 |
01 |
11 |
99 5 00 71200 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
11 |
99 5 00 71200 |
800 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
01 |
13 |
|
|
18 177 172,75 |
30 945 430,00 |
38 775 297,67 |
|
Управление муниципальной собственностью |
801 |
01 |
13 |
31 0 00 00000 |
|
7 022 496,00 |
7 233 171,18 |
7 233 171,18 |
|
Развитие системы управления недвижимостью |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 00000 |
|
5 132 586,00 |
5 286 563,18 |
5 286 563,18 |
|
Учет и мониторинг муниципальной собственности |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10020 |
|
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10020 |
200 |
266 797,00 |
274 800,91 |
274 800,91 |
|
Оценка имущества для принятия управленческих решений |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10030 |
|
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10030 |
200 |
259 403,00 |
267 185,09 |
267 185,09 |
|
Страхование объектов муниципальной собственности |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10040 |
|
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10040 |
200 |
2 319 270,00 |
2 388 848,10 |
2 388 848,10 |
|
Содержание муниципального жилищного фонда |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10060 |
|
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10060 |
200 |
2 287 116,00 |
2 355 729,08 |
2 355 729,08 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
13 |
31 2 00 10060 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие системы управления земельными ресурсами |
801 |
01 |
13 |
31 4 00 00000 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Формирование собственности муниципальных образований на земельные участки |
801 |
01 |
13 |
31 4 00 10010 |
|
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 4 00 10010 |
200 |
1 889 910,00 |
1 946 608,00 |
1 946 608,00 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
11 154 676,75 |
23 712 258,82 |
31 542 126,49 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 00000 |
|
11 154 676,75 |
10 569 199,33 |
4 983 796,24 |
|
Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических и физических лиц |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91017 |
|
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91017 |
800 |
7 650 000,00 |
6 541 958,00 |
450 000,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципальных образований |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
|
3 504 676,75 |
4 027 241,33 |
4 533 796,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
200 |
2 255 730,19 |
2 769 776,37 |
3 267 557,33 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
300 |
965 000,00 |
965 000,00 |
965 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
13 |
99 5 00 91019 |
800 |
283 946,56 |
292 464,96 |
301 238,91 |
|
Условно утвержденные расходы |
801 |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Условно утвержденные расходы |
801 |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
|
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
13 |
99 9 00 00000 |
800 |
0,00 |
13 143 059,49 |
26 558 330,25 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
801 |
03 |
|
|
|
4 625 950,34 |
4 731 025,83 |
4 734 099,02 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
801 |
03 |
14 |
|
|
4 625 950,34 |
4 731 025,83 |
4 734 099,02 |
|
Профилактика правонарушений |
801 |
03 |
14 |
17 0 00 0000 0 |
|
1 878 723,69 |
1 901 382,20 |
1 901 382,20 |
|
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений |
801 |
03 |
14 |
17 1 00 0000 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка |
801 |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
|
809 192,84 |
829 479,20 |
829 479,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
200 |
669 192,84 |
689 479,20 |
689 479,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
03 |
14 |
17 1 00 1004 0 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Безопасность дорожного движения |
801 |
03 |
14 |
17 2 00 0000 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
801 |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
|
374 530,85 |
376 903,00 |
376 903,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
200 |
274 880,85 |
273 665,60 |
273 665,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
03 |
14 |
17 2 00 1001 0 |
300 |
99 650,00 |
103 237,40 |
103 237,40 |
|
Профилактика экстремизма и терроризма |
801 |
03 |
14 |
17 4 00 0000 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Приобретение, установка и обслуживание систем безопасности |
801 |
03 |
14 |
17 4 00 1002 0 |
|
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
03 |
14 |
17 4 00 1002 0 |
200 |
695 000,00 |
695 000,00 |
695 000,00 |
|
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) |
801 |
03 |
14 |
22 0 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия) |
801 |
03 |
14 |
22 2 00 00000 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций |
801 |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
|
2 647 770,65 |
2 727 203,95 |
2 727 203,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
200 |
2 411 231,65 |
2 395 908,95 |
2 395 908,95 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
03 |
14 |
22 2 00 10050 |
300 |
236 539,00 |
331 295,00 |
331 295,00 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
03 |
14 |
99 0 00 00000 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
03 |
14 |
99 5 00 00000 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Выполнение других обязательств муниципальных образований |
801 |
03 |
14 |
99 5 00 91019 |
|
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
03 |
14 |
99 5 00 91019 |
200 |
99 456,00 |
102 439,68 |
105 512,87 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
801 |
04 |
|
|
|
18 321 665,37 |
18 619 412,21 |
19 125 474,09 |
|
Транспорт |
801 |
04 |
08 |
|
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
04 |
08 |
99 0 00 00000 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
04 |
08 |
99 5 00 00000 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса |
801 |
04 |
08 |
99 5 00 91008 |
|
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
08 |
99 5 00 91008 |
200 |
16 326 642,37 |
16 868 729,21 |
17 374 791,09 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
801 |
04 |
12 |
|
|
1 995 023,00 |
1 750 683,00 |
1 750 683,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
801 |
04 |
12 |
20 0 00 00000 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Подпрограмма "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" |
801 |
04 |
12 |
20 2 00 00000 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований |
801 |
04 |
12 |
20 2 00 10010 |
|
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
12 |
20 2 00 10010 |
200 |
1 295 023,00 |
1 050 683,00 |
1 050 683,00 |
|
Развитие предпринимательства |
801 |
04 |
12 |
26 0 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Развитие предпринимательства |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
200 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 10010 |
800 |
482 000,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 1005Г |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
04 |
12 |
26 3 00 1005Г |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
801 |
05 |
|
|
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищное хозяйство |
801 |
05 |
01 |
|
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
801 |
05 |
01 |
20 0 00 00000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 00000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 1003 0 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 1003 0 |
400 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
801 |
05 |
03 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
801 |
05 |
03 |
23 0 00 00000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 00000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
801 |
07 |
|
|
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
801 |
07 |
07 |
|
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
07 |
07 |
11 1 00 00000 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
801 |
07 |
07 |
11 1 00 22001 |
|
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
07 |
07 |
11 1 00 22001 |
600 |
3 042 387,48 |
3 103 766,19 |
3 179 879,48 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
801 |
08 |
|
|
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
801 |
08 |
04 |
|
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
08 |
04 |
10 1 00 00000 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
801 |
08 |
04 |
10 1 00 22001 |
|
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
08 |
04 |
10 1 00 22001 |
600 |
19 000 830,79 |
20 307 398,99 |
20 621 524,19 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
801 |
10 |
|
|
|
12 167 209,00 |
15 640 848,70 |
15 640 848,70 |
|
Пенсионное обеспечение |
801 |
10 |
01 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальная поддержка граждан |
801 |
10 |
01 |
15 0 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
801 |
10 |
01 |
15 3 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
801 |
10 |
01 |
15 3 00 71010 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
10 |
01 |
15 3 00 71010 |
300 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
801 |
10 |
03 |
|
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
801 |
10 |
03 |
20 0 00 00000 |
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 00000 |
|
3 180 683,00 |
6 429 726,70 |
6 429 726,70 |
|
Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
|
0,00 |
3 249 043,70 |
3 249 043,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
300 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 10010 |
400 |
0,00 |
2 749 043,70 |
2 749 043,70 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 L4970 |
|
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
801 |
10 |
03 |
20 3 00 L4970 |
500 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
801 |
10 |
06 |
|
|
7 486 526,00 |
7 711 122,00 |
7 711 122,00 |
|
Социальная поддержка граждан |
801 |
10 |
06 |
15 0 00 00000 |
|
7 486 526,00 |
7 711 122,00 |
7 711 122,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
801 |
10 |
06 |
15 1 00 22001 |
|
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
10 |
06 |
15 1 00 22001 |
200 |
350 000,00 |
362 000,00 |
362 000,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
10 |
06 |
15 2 00 10010 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предост.субсидий фед.БУ, АУ и иным некомм.орг-циям |
801 |
10 |
06 |
15 2 00 10010 |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 00000 |
|
5 136 526,00 |
5 349 122,00 |
5 349 122,00 |
|
Меры социальной поддержки для семьи и детей из малообеспеченных и многодетных семей |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 10010 |
|
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 10010 |
200 |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
|
Поддержка ветеранов войны, тыла и труда |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
|
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
1 069 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
200 |
174 900,00 |
174 900,00 |
174 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 10020 |
300 |
895 000,00 |
895 000,00 |
895 000,00 |
|
Иные социальные выплаты отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам муниципальных образований |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
|
3 691 626,00 |
3 904 222,00 |
3 904 222,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
200 |
53 024,00 |
66 620,00 |
66 620,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
10 |
06 |
15 3 00 71020 |
300 |
3 638 602,00 |
3 837 602,00 |
3 837 602,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
801 |
11 |
|
|
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
801 |
11 |
05 |
|
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
11 |
05 |
14 1 00 00000 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
801 |
11 |
05 |
14 1 00 22001 |
|
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
11 |
05 |
14 1 00 22001 |
600 |
45 622 096,44 |
42 374 136,97 |
43 826 403,63 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
801 |
12 |
|
|
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
801 |
12 |
04 |
|
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие информационного общества |
801 |
12 |
04 |
21 0 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие печатных и электронных средств массовой информации |
801 |
12 |
04 |
21 4 00 00000 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Развитие теле-, радиовещания и периодической печати |
801 |
12 |
04 |
21 4 00 10010 |
|
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
12 |
04 |
21 4 00 10010 |
200 |
3 644 235,00 |
3 753 562,00 |
3 753 562,00 |
|
МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ бюджетной системы РФ |
801 |
14 |
|
|
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
801 |
14 |
03 |
|
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
14 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
801 |
14 |
03 |
99 6 00 00000 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением |
801 |
14 |
03 |
99 6 00 88510 |
|
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Межбюджетные трансферты |
801 |
14 |
03 |
99 6 00 88510 |
500 |
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
|
Муниципальное учреждение "Контрольно-счётная палата" |
801 |
|
|
|
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
801 |
01 |
|
|
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
801 |
01 |
06 |
|
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Непрограммные расходы |
801 |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
801 |
01 |
06 |
99 1 00 00000 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
801 |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
|
4 939 575,95 |
5 179 907,09 |
5 281 664,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
100 |
4 773 781,43 |
4 955 578,53 |
5 117 789,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
200 |
155 434,52 |
213 657,56 |
152 883,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
06 |
99 1 00 11740 |
800 |
10 360,00 |
10 671,00 |
10 991,00 |
|
Муниципальное учреждение "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
801 |
|
|
|
|
267 224 883,61 |
222 326 248,65 |
223 964 652,33 |
|
Общегосударственные вопросы |
801 |
01 |
|
|
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
01 |
13 |
|
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Совершенствование управления собственностью |
801 |
01 |
13 |
31 3 00 00000 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Совершенствование управления имуществом |
801 |
01 |
13 |
31 3 00 10010 |
|
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
01 |
13 |
31 3 00 10010 |
200 |
1 515 955,20 |
0,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
801 |
04 |
|
|
|
96 349 784,00 |
92 060 904,26 |
92 061 782,20 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
801 |
04 |
05 |
|
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
801 |
04 |
05 |
25 0 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Ветеринарное обеспечение |
801 |
04 |
05 |
25 Т 00 00000 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
801 |
04 |
05 |
25 Т 00 63360 |
|
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
05 |
25 Т 00 63360 |
200 |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
801 |
04 |
09 |
|
|
94 263 767,61 |
92 060 904,26 |
92 061 782,20 |
|
Развитие транспортного комплекса |
801 |
04 |
09 |
18 0 00 00000 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Дорожное хозяйство |
801 |
04 |
09 |
18 5 00 00000 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
801 |
04 |
09 |
18 5 00 10010 |
|
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
09 |
18 5 00 10010 |
200 |
8 219 763,94 |
4 078 281,00 |
4 078 281,00 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
801 |
04 |
09 |
23 0 00 00000 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
801 |
04 |
09 |
23 2 00 00000 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |
801 |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
|
86 044 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
200 |
85 449 003,67 |
87 982 623,26 |
87 983 501,20 |
|
Бюдж.инвестиции |
801 |
04 |
09 |
23 2 00 10070 |
400 |
595 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
801 |
05 |
|
|
|
169 359 144,41 |
130 265 344,39 |
131 902 870,13 |
|
Жилищное хозяйство |
801 |
05 |
01 |
|
|
12 049 335,99 |
10 238 487,00 |
10 238 487,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
801 |
05 |
01 |
20 0 00 00000 |
|
12 049 335,99 |
10 238 487,00 |
10 238 487,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 00000 |
|
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 10020 |
|
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
01 |
20 3 00 10020 |
200 |
7 410 356,11 |
6 506 604,00 |
6 506 604,00 |
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
801 |
05 |
01 |
20 4 00 00000 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
801 |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
|
3 616 533,98 |
3 302 321,00 |
3 302 321,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
200 |
2 720 700,00 |
2 802 321,00 |
2 802 321,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
05 |
01 |
20 4 00 10030 |
800 |
895 833,98 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
801 |
05 |
01 |
20 А 00 00000 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности |
801 |
05 |
01 |
20 А 00 10010 |
|
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
01 |
20 А 00 10010 |
200 |
1 022 445,90 |
429 562,00 |
429 562,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
801 |
05 |
02 |
|
|
32 192 710,77 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
801 |
05 |
02 |
20 0 00 00000 |
|
32 192 710,77 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Подпрограмма "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" |
801 |
05 |
02 |
20 2 00 00000 |
|
27 382 190,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям электроснабжения застройки индивидуальных жилых домов |
801 |
05 |
02 |
20 2 00 1002 0 |
|
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
02 |
20 2 00 1002 0 |
200 |
21 179 593,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов (софинансирование) (за счет средств МБ) |
801 |
05 |
02 |
20 2 00 1003 0 |
|
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
801 |
05 |
02 |
20 2 00 1003 0 |
400 |
6 202 597,18 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
801 |
05 |
02 |
20 7 00 00000 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
801 |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
|
4 810 519,90 |
3 607 971,00 |
3 607 971,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
200 |
975 593,90 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
05 |
02 |
20 7 00 10010 |
800 |
3 834 926,00 |
3 007 971,00 |
3 007 971,00 |
|
Благоустройство |
801 |
05 |
03 |
|
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) |
801 |
05 |
03 |
23 0 00 00000 |
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 00000 |
|
70 478 547,20 |
60 141 179,09 |
60 090 373,61 |
|
Содержание и ремонт объектов уличного освещения |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10010 |
|
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10010 |
200 |
13 609 134,85 |
13 090 408,89 |
13 090 408,89 |
|
Очистка и посадка зеленой зоны |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10020 |
|
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10020 |
200 |
2 500 000,00 |
3 575 000,00 |
3 575 000,00 |
|
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
|
6 059 937,12 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
200 |
204 179,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Предост.субсидий фед.БУ, АУ и иным некомм.орг-циям |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10030 |
600 |
5 855 757,93 |
6 031 430,67 |
6 031 430,67 |
|
Содержание скверов и площадей |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10040 |
|
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10040 |
200 |
18 037 745,60 |
18 557 891,95 |
18 557 891,95 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
|
23 146 729,63 |
16 261 447,58 |
16 210 642,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
200 |
9 834 130,43 |
14 036 596,47 |
13 979 184,65 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
300 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
Бюдж.инвестиции |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 10090 |
400 |
12 762 599,20 |
1 674 851,11 |
1 681 457,45 |
|
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ) |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 S2650 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 00 S2650 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
|
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 5555 0 |
200 |
5 625 000,00 |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет МБ) |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 Д555 0 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
03 |
23 2 F2 Д555 0 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
801 |
05 |
05 |
|
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Развитие транспортного комплекса |
801 |
05 |
05 |
18 0 00 00000 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
05 |
05 |
18 1 00 00000 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
801 |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
|
54 638 550,45 |
56 277 707,30 |
57 966 038,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу |
801 |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
100 |
49 939 853,00 |
51 435 947,00 |
52 979 025,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд |
801 |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
200 |
4 347 219,45 |
4 408 698,30 |
4 540 959,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
05 |
05 |
18 1 00 22001 |
800 |
351 478,00 |
433 062,00 |
446 054,00 |
|
Приложение №6 к решению городского Совета |
|||||
|
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО "Город Мирный" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
(руб.) |
|||||
|
№ |
Наименование |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1. |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. |
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
2 086 016,39 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
35 575 895,78 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
|
Всего: |
42 161 912,17 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Приложение
№7 |
||
|
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета МО "Город Мирный" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||||
|
|
|
|
|
(руб.) |
||
|
№ |
Наименование |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
3 180 683,00 |
||
|
2. |
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением |
987 439,46 |
987 439,46 |
987 439,46 |
||
|
|
Всего: |
4 168 122,46 |
4 168 122,46 |
4 168 122,46 |
||
|
|
|
|
|
Приложение №8 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета МО "Город Мирный" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рубли |
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Наименование источника |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего: |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 01 05 02 01 13 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
-568 967 182,87 |
-539 525 437,01 |
-558 384 907,01 |
|
801 01 05 02 01 13 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
593 967 182,87 |
539 525 437,01 |
558 384 907,01 |
[1279 Kb]